拉卡拉支付股份有限公司強化內部審計制度 提升公司治理水平

中訪網數據 拉卡拉支付股份有限公司(以下簡稱“拉卡拉”)近日發佈《內部審計制度》,進一步規範公司內部審計工作,提升治理效能。該制度明確了內部審計的定義、目標及職責,強調董事會審計委員會對內部審計工作的監督指導,並要求審計部獨立運作,專職人員不少於三人。

根據制度,審計部將重點審查公司及控股子公司的內部控制、財務信息真實性及合規性,並每季度向審計委員會彙報工作進展及發現問題。同時,審計部需每半年檢查高風險事項,如募集資金使用、關聯交易等,確保風險可控。

拉卡拉要求審計人員保持獨立性,嚴禁與財務部門合署辦公,並賦予審計部查閱資料、調查問詢等權限。對於違規行爲,公司將視情節輕重給予處分或追究法律責任。此外,公司需在年報中披露內部控制評價報告及審計報告,增強透明度。

此次制度修訂旨在完善拉卡拉的內控體系,防範經營風險,保護投資者權益。分析人士指出,強化內部審計是上市公司合規經營的重要舉措,有助於提升市場信心。