妙可藍多食品科技股份有限公司發佈新版內審管理辦法,強化風險防控與合規管理

中訪網數據 上海妙可藍多食品科技股份有限公司(以下簡稱“妙可藍多”)於2025年6月發佈新版《內審管理辦法》,進一步規範內部審計工作,提升公司治理水平。該辦法明確了內部審計機構的職責與權限,強調獨立性原則,要求審計部門對公司及控股子公司的財務收支、內部控制、風險管理等開展全面監督與評價。

根據公告,妙可藍多內部審計機構直接向董事會審計委員會報告工作,每季度至少提交一次審計報告,重點關注財務合規性、資產安全及舞弊風險防範。審計部門有權查閱相關業務資料、封存可疑資產,並對違規行爲提出整改建議。此外,辦法還要求對高管及關鍵崗位人員實施離任審計,並建立反舞弊機制。

新規強化了責任追究機制,對阻撓審計、隱瞞事實等行爲設定了處罰條款,同時鼓勵內部審計人員發現重大風險或挽回經濟損失的行爲。該辦法適用於妙可藍多及其控股子公司,未來將根據法律法規動態調整。

此次修訂旨在完善內控體系,優化資源配置,助力公司戰略目標實現,預計將進一步增強投資者信心,提升企業運營透明度。