受行業競爭加劇等因素影響 鍇威特3個募投項目均延期3年

2月27日晚,鍇威特(SH688693,股價35.33元,市值26.03億元)披露,決定將首次公開發行股票的募投項目“智能功率半導體研發升級項目”“SiC功率器件研發升級項目”(SiC即碳化硅)“功率半導體研發工程中心升級項目”達到預定可使用狀態時間由2025年3月延期至2028年3月。

此外,公司還披露了業績快報,2024年鍇威特實現營業總收入1.3億元,較上年同期下降39.17%。公司去年歸母淨利潤虧損9902.90萬元,扣非淨利潤虧損1.1億元,均爲同比轉虧。

3個募投項目均延期3年完成

據公告,2023年7月,鍇威特獲准向社會公開發行人民幣普通股A股1842.11萬股,每股發行價格爲40.83元,募集資金總額爲7.52億元;扣除發行費用後的募集資金淨額爲6.65億元,上述資金已全部到位。

當初,鍇威特募集資金主要爲了建設“智能功率半導體研發升級項目”“SiC功率器件研發升級項目” “功率半導體研發工程中心升級項目”及補充營運資金,擬使用的募集資金分別爲1.45億元、8727.85萬元、1.68億元、1.30億元。

2月27日,鍇威特召開了董事會會議及監事會會議,審議通過了《關於募投項目延期的議案》。除補充營運資金外,其餘三個募投項目達到預定可使用狀態的時間均由2025年3月延期至2028年3月。

截至2月20日,鍇威特三個延期募投項目累計已投入3488.73萬元、1141.76萬元、2867.17萬元。而補充營運資金的1.3億元已全部使用完畢。

鍇威特表示,公司於2023年8月在科創板上市,募集資金到賬時間較項目計劃存在時間差異,自募集資金到位以來,公司董事會和管理層高度重視並積極穩妥推進募投項目的開展。

在募投項目實施過程中,受下游需求變化等多種因素影響,國產功率器件廠商面臨市場需求萎靡、行業競爭加劇等不利局面,公司爲適應這些變化,依據中長期發展戰略,採取了審慎的投資策略,結合項目實際開展情況逐步推進項目佈局,力求在穩健中求進,實現可持續發展。

因此,公司審慎規劃募集資金的使用,基於對市場形勢的研判以及市場需求情況分析,提高募集資金使用效率,確保資金的安全性和投資效益,更好地保護公司及投資者的利益,在保持募投項目的投資方向、實施主體和實施方式未發生變更的情況下,對上述募投項目進行延期。本次募投項目延期不存在損害公司及股東利益的情況,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,符合公司長遠發展規劃。

將錄得上市以來首虧

與此同時,鍇威特還披露了2024年業績快報。

2024年,鍇威特營收、利潤同比雙降。公司表示,2024年度受行業週期等因素影響,公司所處功率半導體行業下游終端市場經歷了較長時間的庫存去化,整體維持溫和復甦格局。在消費類市場,由於市場競爭激烈,公司產品價格承壓;在高可靠領域,由於下游需求不足,成本訴求增加,導致銷售規模有所下降。以上原因對公司營業收入及毛利率造成一定影響。

此外,報告期內,公司持續加大研發投入及市場營銷資源投入,導致經營性費用增加。整體來看,公司期間費用的增加對淨利潤造成了階段性影響。當前公司正加大對各項費用的管控力度,努力提升公司未來的整體盈利能力。

基於謹慎性原則,鍇威特還對報告期末存在減值跡象的相關資產按照企業會計準則計提了減值準備,這也對公司淨利潤產生一定影響。

鍇威特於2023年上市,上市首年,鍇威特實現營業收入2.14億元,同比下降9.19%,實現歸母淨利潤1779.5萬元,同比下降70.89%。2024年,依據鍇威特業績快報,公司則將錄得上市以來首次虧損。