明年總預算歲出3兆350億!社福、教育、國防排前3 挹注地方增4165億
▲行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。(圖/記者陳家祥攝)
記者陳家祥/臺北報導
行政院會21日討論通過115年度中央政府總預算案,歲入編列2兆8623億、歲出編列3兆350億,兩者相抵差短1727億;其中,歲出較114年度增加1100億,再創新高。歲出以社福相關支出最多,編列8318億,佔整體預算27.4%;其次爲教育科學文化支出5566億,佔18.3%;各界關注的國防支出則排第三,編列5488億,佔18.1%。
根據總預算書,115年度總預算歲入共編列2兆8623億,較114年度減少3025億,約減9.6%;歲出共編列3兆0350億,較114年度增加1100億,約增3.8%,總預算歲入歲出相抵差短1727億。
另外,債務還本1265億,佔稅課收入5.1%,合共尚須融資調度財源爲2992億元,佔總預算歲出9.9%,連同特別預算1008億,合共4000億,全數以舉借債務支應。預估115年底累計債務未償餘額6兆7503億,佔前3年度名目GDP平均數26.5%,較114年度減少0.5個百分點,距公共債務法規定之上限40.6%,尚有14.1個百分點、約3.6兆元。
進一步計算歲入來源情形,稅課收入編列2兆4807億,佔86.7%;營業盈餘及事業收入編列2580億元,佔9%;財產收入編列280億,佔1%;規費、罰賠款及其他收入編列956億,佔3.3%。
歲出政事部分,社會福利支出編列8318億,佔27.4%,居首位;教育科學文化支出編列5566億,佔18.3%,居第2位;國防支出編列5488億,佔18.1%,居第3位;經濟發展支出編列4275億,佔14.1%,居第4位。
由於今年3月財政收支劃分法修正通過,主計總處指出,115年度中央統籌分配稅款爲8841億,依新制財劃法,中央明年需釋出財源4165億。一般性補助款部分,依新制財劃法,不得少於修正施行前一年預算數,115年度編列2501億,與114年度相同。
國防預算部分,公務預算編列5614億,若加計特別預算1792億、非營業特種基金654億,以及納列退輔會退除役官兵退休給付1064億及海巡署支出371億,國防預算合共9495億,已達GDP的3.32%。
重要施政項目預算編列情形:
(一)公共建設計劃:115年度總預算編列2883億元,較114年度增加374億元,約增14.9%,如連同營業與非營業特種基金3821億元,整體規模達6704億元,較114年度相同基礎增加930億元,約增16.1%。
(二)科技發展計劃:115年度總預算編列1665億元,較114年度增加269億元,約增19.3%。如連同國防科技經費67億元、營業與非營業特種基金299億元,整體規模達2031億元,較114年度相同基礎增加266億元,約增15.1%。
(三)均衡臺灣重大建設經費:115年度總預算編列1179億元,較114年度增加50億元,約增4.4%,加計營業與非營業特種基金1814億元,合共2993億元,較114年度相同基礎2555億元,增加438億元,約增17.1%。
(四)五大信賴產業推動方案經費:115年度總預算編列284億元,加計非營業特種基金3億元,合共287億元,較114年度221億元,增加66億元,約增30%。
(五)AI新十大建設經費:115年度總預算編列280億元,加計營業及非營業31億元,合共311億元,較114年度相同基礎增加143億元,約增84.8%。
(六)國防經費:國防部主管115年度歲出編列5614億元,較114年度增加938億元,約增20.1%,加計已編列及預計編列特別預算1792億元,合共7406億元,較114年度相同基礎增加1826億元,約增32.7%。如連同非營業特種基金654億元,整體規模達8060億元,佔115年GDP之2.82%,又經參酌北大西洋公約組織標準,納列輔導會退除役官兵退休給付1064億元及海巡署支出371億元,國防預算合共9495億元,佔GDP之3.32%。
(七)衛福經費:115年度總預算編列3894億元,較114年度增加203億元,約增5.5%。其中爲落實健康臺灣願景,健康臺灣深耕計劃115年度編列60億元,連同114年度編列數59億元,合共編列119億元;癌症新藥暫時性支付專款115年度編列50億元,連同114年度編列數50億元,合共挹注100億元。
(八)體育經費:運動部主管115年度歲出編列67億元,連同一般性補助款54億元,合共121億元,較114年度相同基礎,增加60億元,約增98.4%,加計運動發展基金,合共214億元。如連同教育部等其他部會34億元,整體規模達248億元,較114年度相同基礎增加72億元,約增40.9%。
(九)整體治水經費:115年度總預算編列517億元,較114年度333億元,增加184億元,約增55.5%,如連同非營業特種基金20億元,整體規模達537億元,較114年度相同基礎增加185億元,約增52.4%。
(十)打擊詐欺經費:115年度總預算編列83億元,較114年度66億元,增加17億元,約增26.5%。其中爲更有效應對不斷進化之詐欺犯罪型態,行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」,115年度編列14億元,較114年度13億元,增加1億元,約增7.5%。
(十一)推升內需經費:115年度總預算編列75億元,較114年度1億元,增加74億元,主要系新增平日國旅優惠23億元、強化國際觀光動能12億元、辦理臺灣品牌賽事10大精選計劃8億元、發放文化禮金向下延伸至13至15歲8億元、撥補中央都市更新基金擴大辦理自主都市更新政策5億元、強化商圈品牌行銷推廣及國際展會觀光消費5億元等。
(十二)長照服務經費:115年度總預算編列33億元,如連同非營業特種基金1120億元,整體規模達1153億元,較114年度相同基礎增加926億元,增加227億元,約增24.5%。
▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表。(圖/行政院提供)