海委召開2025年內部審計工作領導小組會議:緊盯重大水利項目建設等關鍵領域
3月3日,海委召開2025年內部審計工作領導小組暨經濟責任審計工作聯席會議,深入學習貫徹習近平總書記對審計工作的重要指示精神,認真落實全國審計工作會議部署精神,傳達學習水利部對審計發現問題整改有關要求,研究審議海委2025年內部審計工作要點和經濟責任審計計劃安排。海委黨組書記、主任喬建華主持會議並講話,海委黨組成員、副主任韓瑞光出席會議。
會議強調,要適應新時代審計工作的新形勢新要求,以黨的集中統一領導爲政治統領,健全內部審計監督體系和工作機制,統籌調配審計資源,加強部門溝通協調,完善組織和制度保障,持續拓展審計全覆蓋的深度和廣度,抓實審計整改工作。
會議指出,全面推進海委內部審計工作,要深入學習貫徹習近平總書記對審計工作的重要指示精神,推動黨中央、水利部和海委黨組重大決策部署、政策措施落實落地。要紮實開展內部審計工作,緊盯重大水利項目建設、資金資產管理、投資企業監管、財經紀律執行等關鍵領域,推進審計監督全覆蓋。要推進審計發現問題整改,壓緊壓實整改主體責任,加強跟蹤督促,嚴格驗收銷號管理,確保整改到位。要強化審計成果運用,加強與紀檢、巡視巡察、財務、人事等監督部門的貫通協同,加強信息溝通,共享審計成果。要提升審計隊伍能力建設,做好人員培訓,強化審計實踐,加強內部交流,着力鍛造高素質專業化審計隊伍。